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审计科简介
审计科现有工作人员4名。主要担负本中心内部审计工作,依照国家有关财经法规及本中心的规章制度,独立监督和评价本中心及所属单位财务收支、经济活动的真实性、合法性和效益性,并接受上级审计机构的指导和监督。
科长:陆卫红 工作范围与职责:
一、对财务预算的编制、执行和决算的审计;
二、对财务收支及其有关经济活动的审计;
三、对科研经费的分配、管理、使用及科研合同的执行情况的审计;
四、参与对外经济合同(协议)的审核,并监督其执行情况,对其成本、效益进行审计;
五、对设备和物资的采购、管理、使用情况进行审计;
六、对药品管理情况进行审计;
七、对本中心基建、装修、修缮等工程项目的预结算、施工合同进行审计;
八、对本中心及所属单位的内部控制制度的健全性和执行情况进行评审;
九、受中心委托对本中心中层领导干部的任期经济责任进行审计;
十、中心领导或上级主管部门交办的其他审计事项;
十一、对严重侵占国家和集体财产、造成重大损失浪费等违法违纪行为可要求上级审计机关或纪检监察部门联合进行专项审计。联系电话:87343140
87343139
法规制度
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